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Auditores Internos


El Instituto

Impulsores del Buen Gobierno desde 1983

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El Instituto de Auditores Internos de España

Contribuimos al éxito de las compañias impulsando el crecimiento profesional de nuestros socios y difundimos en España las Normas Globales de Auditoría Interna emitidas por el Global Institute of Internal Auditors, IIA. Las Normas son reconocidas por instituciones globales y  reguladores y supervisores internacionales.

 

Potenciamos el crecimiento profesional de nuestros socios mediante formación, información y oportunidades de encuentro sobre todos los aspectos relacionados con su trabajo.

 

Estamos entre los diez institutos más relevantes del mundo de la red Global IIA, formada por los institutos de auditores internos de 170 países y más de 200.000 profesionales. También pertenecemos a ECIIA, la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos.

+40años


Impulsando la Auditoría Interna

+4.000socios


De las principales empresas españolas

Misión

Misión y visión


Contribuir al éxito empresarial impulsando la profesión como función clave del buen gobierno. Promover la excelencia y la innovación constante. Transmitir la relevancia de Auditoría Interna a los stakeholders.

El auditor interno

 

Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva que mejora la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

El Instituto global (IIA) define Auditoría Interna como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna (NGAI) en español

Los auditores internos de todo el mundo están guiados en su trabajo por el mismo patrón: las Normas Globales de Auditoría Interna.

Las Normas, son una guía que orienta el trabajo a seguir por el auditor interno, ofreciendo respuestas y soluciones a su labor diaria. Define los principios para la eficacia de la Auditoría Interna. Establece la Misión y Definición de la profesión, sus Principios Fundamentales, el Código de Ética y las Normas Internacionales, de obligado cumplimiento para los auditores internos y actualmente en proceso de revisión. Para anticiparte a la llegada de las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna, plenamente exigibles a partir el 1 de enero de 2025, hemos puesto a disposición de los socios el nuevo servicio Check-Up.

ANTICÍPATE CON CHECK-UP

El auditor interno está orientado a los principales riesgos para su empresa y su labor es supervisar la eficacia y eficiencia de los procesos de gobierno.

El auditor interno protege el valor de la compañía en la que trabaja dando confort al Consejo de Administración y a la Alta Dirección sobre el adecuado funcionamiento de los procesos para gestionar los riesgos a los que se enfrenta la empresa para lograr sus objetivos y cumplir las expectativas de sus stakeholders: accionistas, empleados, clientes, inversores y la sociedad en general.

+160cursos y eventos


cada año de múltiples temáticas

+5.360asistentes


a nuestros cursos y eventos

El auditor interno tiene una visión transversal de la empresa y su cultura, sus procesos, los sistemas de gestión y el amplio abanico de riesgos que le pueden afectar: tecnológicos, de cumplimiento, operativos, sostenibilidad… Y actúa de forma independiente y objetiva al no tener responsabilidades de gestión.

Su independencia se refuerza con una doble dependencia: funcionalmente depende de la Comisión de Auditoría, órgano del Consejo de Administración; y jerárquicamente, del primer ejecutivo de la compañía.

El auditor interno no solo supervisa, sino que tiene un importante papel como asesor de valor para ayudar a los órganos de gobierno en sus responsabilidades de supervisión. Contribuye así al buen gobierno de la compañía, ayudando a conservar la reputación y la confianza ayudando a garantizar la sostenibilidad del modelo de negocio.

 

Principios de Auditoría Interna

1

Independencia.

2

Objetividad.

3

Integridad.

4

Competencia y diligencia

5

Enfoque a riesgos

6

Compromiso con la calidad.

7

Proactiva y analítica.

8

Alineada con estrategia y objetivos.

+200empresas


certificadas tras Quality Assessment

+90compañías


usuarias de nuestro Benchmark Place

Órganos de gobierno del Instituto

Los socios participan en el Instituto de Auditores Internos a través de la Asamblea General y del resto de órganos de gobierno.

ASAMBLEA GENERAL

La integran todos nuestros socios, y cuenta con todas las atribuciones y representación para decidir sobre cualquier asunto que interese o afecte al Instituto.

CONSEJO

Elabora y aprueba el Plan Estratégico y supervisa la gestión económica y operativa del Instituto.
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CONSEJO

Presidenta

Sonsoles Rubio, CIA, CRMA, CFE, LPEC

Directora de Auditoría Interna. IBERDROLA

+ Más Información

Vicepresidente

Manuel de Alzúa

Director de Auditoría Interna. GRUPO AMADEUS

+ Más información

Secretaria

Sonia Vicente

Directora de Auditoría Interna. MMT SEGUROS

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Directora General

Gabriela González-Valdés

TEAI

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Consejeros


Juan Francisco Gallego

Chief Audit Executive. GRUPO TELEFÓNICA

+ Más información

Antonio Jiménez

Director de Auditoría Interna y Control Interno. GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL

+ Más información

Nuria Lázaro

Directora General Adjunta y Directora de Auditoría Interna. BANCO SABADELL

+ Más información

Francisco Martínez

Director de Auditoría Interna. BANKINTER

+ Más información

Mª Isabel Moreno

Directora de Auditoría Interna, Control y Riesgos. GRUPO REPSOL

+ Más información

Paula Mouzo

Directora de Auditoría Interna. INDITEX

+ Más información

Marisa Retamosa

Directora de Auditoría Interna. CAIXABANK

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Azucena Viñuela

Directora de Auditoría Interna y Compliance. GRUPO EDP-ENERGÍAS DE PORTUGAL

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Águeda de Lara

Directora de Auditoría Interna y Riesgos. GLOBALVIA

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COMISIONES DELEGADAS

    • Comisión de Auditoría

Refuerza la transparencia y sirve de apoyo al Consejo en su labor de supervisión del sistema de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento y de la elaboración de las cuentas anuales. Vela por la independencia del auditor de cuentas.

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    • Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Entre otras funciones, asesora al Consejo sobre propuestas y ceses de consejeros y de otros órganos.
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COMITÉ ASESOR

Formado por expertos de diversas áreas, asesora al Consejo en materias estratégicas para la profesión y la Institución.
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EQUIPO DE GESTIÓN

  • Directora General · Gabriela González-Valdés, TEAI
  • Director Técnico · Jesús Lafita, CIA
  • Responsable de Contenido Técnico. Javier Sánchez- Rico, CESGA
  • Contenido Técnico · Mónica Albadalejo, CIA, CRMA, TEAI
  • Directora de Marketing y Comunicación. María Cano
  • Coordinadora de actividades · Fátima Roldán
  • Coordinadora de Comunicación y Marketing · Rocío Barrie
  • Comunicación y Relaciones Externas · Fernando Fuentes
  • Socios y Publicaciones: Mª Jesús Morcillo
  • Atención al socio · Milagros Sauñi
  • Responsable de Administración y Finanzas · Laura Borge
  • Administración y Finanzas · Belinda Rodríguez

Nuestros socios

Más de 4.000 auditores internos de todos los sectores.

 

Contamos como socios con compañías de diferentes tamaños y multitud de sectores. Todos ellos trabajan según el marco de la práctica profesional de la Auditoría Interna y un exigente Código de Ética.

VER LISTADO DE SOCIOS

 

Documentos de interés de Instituto

Documentación Asamblea General

Convocatoria Asamblea General 2024
Convocatoria Asamblea General 2024
Acta Asamblea General Ordinaria – 29 junio de 2023
Acta Asamblea General Ordinaria – 29 junio de 2023
CCAA 2023
CCAA 2023
Liquidación presupuestos 2023
Liquidación presupuestos 2023
Propuesta auditores de cuentas 2024
Propuesta auditores de cuentas 2024
Propuesta renovación mandatos 2024-2005
Propuesta renovación mandatos 2024-2005

Ofertas de empleo

Te mostramos las ofertas de empleo que nos remiten los socios que buscan profesionales de Auditoría Interna.

Para acceder a la información completa necesitas estar registrado. 

Gerente de Auditoría interna

30 OCT 2024

Se convoca un puesto de Gerente de Auditoría Interna para su integración en la plantilla de COFIDES, como personal fijo e indefinido por movilidad intraadministrativa (exclusivamente para candidaturas pertenecientes al sector público estatal) sujeto al Convenio de Oficinas yDespachos de la Comunidad de Madrid.

Auditor Interno

21 OCT 2024

Cuando te unes al equipo de CBNK te conviertes en parte de la banca dedicada a los colectivos esenciales, un banco en el que nos dedicamos a comprender las necesidades específicas de los profesionales en campos como la ingeniería o la salud. Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo su camino con un enfoque cercano y personalizado.

Senior Experimentado - Auditoría Interna

19 OCT 2024

Deloitte busca ampliar su departamento de Auditoría Interna. ¿Aceptas el reto? Realizarás funciones de evaluación y mejora del sistema de control interno de calidad de Deloitte España. Si tienes experiencia en auditoria financiera y operativa, capacidad para gestionar equipos de trabajo y capacidad analítica; alto grado de responsabilidad en un entorno dinámico, liderazgo, flexibilidad, motivación y espíritu crítico; eres la persona que estamos buscando.

Especialista Auditoría Interna

18 SEP 2024

Allianz es una compañía dinámica en continua transformación donde tu opinión importa y donde tú eres parte y protagonista del cambio. Escuchamos y valoramos nuevas ideas alineadas con nuestro propósito que nos impulsan a seguir siendo el #EmployerOfChoice #4all. ¿Te gustaría trabajar en la empresa de tus sueños? ¡Con tu talento, puedes ayudarnos a hacer realidad tu sueño! ¿Te atreves a aceptar el reto? Entra al equipo de Auditoría Interna para desarrollar tus funciones como Especialista.

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