Potenciamos el crecimiento profesional de nuestros socios mediante formación, información y oportunidades de encuentro sobre todos los aspectos relacionados con su trabajo.
Estamos entre los diez institutos más relevantes del mundo de la red Global IIA, formada por los institutos de auditores internos de 170 países y más de 200.000 profesionales. También pertenecemos a ECIIA, la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos.
Impulsando la Auditoría Interna
De las principales empresas españolas
Contribuir al éxito empresarial impulsando la profesión como función clave del buen gobierno. Promover la excelencia y la innovación constante. Transmitir la relevancia de Auditoría Interna a los stakeholders.
Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva que mejora la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
El Instituto global (IIA) define Auditoría Interna como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna (NGAI) en español
Los auditores internos de todo el mundo están guiados en su trabajo por el mismo patrón: las Normas Globales de Auditoría Interna.
Las Normas, son una guía que orienta el trabajo a seguir por el auditor interno, ofreciendo respuestas y soluciones a su labor diaria. Define los principios para la eficacia de la Auditoría Interna. Establece la Misión y Definición de la profesión, sus Principios Fundamentales, el Código de Ética y las Normas Internacionales, de obligado cumplimiento para los auditores internos y actualmente en proceso de revisión. Para anticiparte a la llegada de las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna, plenamente exigibles a partir el 1 de enero de 2025, hemos puesto a disposición de los socios el nuevo servicio Check-Up.
El auditor interno está orientado a los principales riesgos para su empresa y su labor es supervisar la eficacia y eficiencia de los procesos de gobierno.
El auditor interno protege el valor de la compañía en la que trabaja dando confort al Consejo de Administración y a la Alta Dirección sobre el adecuado funcionamiento de los procesos para gestionar los riesgos a los que se enfrenta la empresa para lograr sus objetivos y cumplir las expectativas de sus stakeholders: accionistas, empleados, clientes, inversores y la sociedad en general.
cada año de múltiples temáticas
a nuestros cursos y eventos
El auditor interno tiene una visión transversal de la empresa y su cultura, sus procesos, los sistemas de gestión y el amplio abanico de riesgos que le pueden afectar: tecnológicos, de cumplimiento, operativos, sostenibilidad… Y actúa de forma independiente y objetiva al no tener responsabilidades de gestión.
Su independencia se refuerza con una doble dependencia: funcionalmente depende de la Comisión de Auditoría, órgano del Consejo de Administración; y jerárquicamente, del primer ejecutivo de la compañía.
El auditor interno no solo supervisa, sino que tiene un importante papel como asesor de valor para ayudar a los órganos de gobierno en sus responsabilidades de supervisión. Contribuye así al buen gobierno de la compañía, ayudando a conservar la reputación y la confianza ayudando a garantizar la sostenibilidad del modelo de negocio.
1
Independencia.
2
Objetividad.
3
Integridad.
4
Competencia y diligencia
5
Enfoque a riesgos
6
Compromiso con la calidad.
7
Proactiva y analítica.
8
Alineada con estrategia y objetivos.
certificadas tras Quality Assessment
usuarias de nuestro Benchmark Place
Los socios participan en el Instituto de Auditores Internos a través de la Asamblea General y del resto de órganos de gobierno.
ASAMBLEA GENERAL
La integran todos nuestros socios, y cuenta con todas las atribuciones y representación para decidir sobre cualquier asunto que interese o afecte al Instituto.
CONSEJO
Elabora y aprueba el Plan Estratégico y supervisa la gestión económica y operativa del Instituto.
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CONSEJO
Sonsoles Rubio, CIA, CRMA, CFE, LPEC
Directora de Auditoría Interna. IBERDROLA
+ Más InformaciónManuel de Alzúa
Director de Auditoría Interna. GRUPO AMADEUS
Sonia Vicente
Directora de Auditoría Interna. MMT SEGUROS
Gabriela González-Valdés
TEAI
Juan Francisco Gallego
Chief Audit Executive. GRUPO TELEFÓNICA
Antonio Jiménez
Director de Auditoría Interna y Control Interno. GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL
Nuria Lázaro
Directora General Adjunta y Directora de Auditoría Interna. BANCO SABADELL
Francisco Martínez
Director de Auditoría Interna. BANKINTER
Mª Isabel Moreno
Directora de Auditoría Interna, Control y Riesgos. GRUPO REPSOL
Paula Mouzo
Directora de Auditoría Interna. INDITEX
Marisa Retamosa
Directora de Auditoría Interna. CAIXABANK
Azucena Viñuela
Directora de Auditoría Interna y Compliance. GRUPO EDP-ENERGÍAS DE PORTUGAL
Águeda de Lara
Directora de Auditoría Interna y Riesgos. GLOBALVIA
COMISIONES DELEGADAS
Refuerza la transparencia y sirve de apoyo al Consejo en su labor de supervisión del sistema de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento y de la elaboración de las cuentas anuales. Vela por la independencia del auditor de cuentas.
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Entre otras funciones, asesora al Consejo sobre propuestas y ceses de consejeros y de otros órganos.
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COMITÉ ASESOR
Formado por expertos de diversas áreas, asesora al Consejo en materias estratégicas para la profesión y la Institución.
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EQUIPO DE GESTIÓN
Contamos como socios con compañías de diferentes tamaños y multitud de sectores. Todos ellos trabajan según el marco de la práctica profesional de la Auditoría Interna y un exigente Código de Ética.
Te mostramos las ofertas de empleo que nos remiten los socios que buscan profesionales de Auditoría Interna.
Para acceder a la información completa necesitas estar registrado.
Se convoca un puesto de Gerente de Auditoría Interna para su integración en la plantilla de COFIDES, como personal fijo e indefinido por movilidad intraadministrativa (exclusivamente para candidaturas pertenecientes al sector público estatal) sujeto al Convenio de Oficinas yDespachos de la Comunidad de Madrid.
Cuando te unes al equipo de CBNK te conviertes en parte de la banca dedicada a los colectivos esenciales, un banco en el que nos dedicamos a comprender las necesidades específicas de los profesionales en campos como la ingeniería o la salud. Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo su camino con un enfoque cercano y personalizado.
Deloitte busca ampliar su departamento de Auditoría Interna. ¿Aceptas el reto? Realizarás funciones de evaluación y mejora del sistema de control interno de calidad de Deloitte España. Si tienes experiencia en auditoria financiera y operativa, capacidad para gestionar equipos de trabajo y capacidad analítica; alto grado de responsabilidad en un entorno dinámico, liderazgo, flexibilidad, motivación y espíritu crítico; eres la persona que estamos buscando.
Allianz es una compañía dinámica en continua transformación donde tu opinión importa y donde tú eres parte y protagonista del cambio. Escuchamos y valoramos nuevas ideas alineadas con nuestro propósito que nos impulsan a seguir siendo el #EmployerOfChoice #4all. ¿Te gustaría trabajar en la empresa de tus sueños? ¡Con tu talento, puedes ayudarnos a hacer realidad tu sueño! ¿Te atreves a aceptar el reto? Entra al equipo de Auditoría Interna para desarrollar tus funciones como Especialista.
¿Eres un profesional de la Auditoría interna, un Director de Auditoría Interna o un profesional de otras áreas, interesado en estar permanentemente informado y actualizado sobre la profesión?
¿Quieres estar alineado a las mejores Prácticas Internacionales, integrarte en un colectivo activo, y estás dispuesto a compartir las mejores prácticas profesionales con el resto de los asociados a través de las actividades que desarrollamos?