Consejo 2020-2021 

El 30 de junio de 2020, la Asamblea General –máximo órgano de gobierno– ratificó por unanimidad al Consejo.

PRESIDENTA
Sonsoles Rubio, CIA, CRMA, CFE, LPEC
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA DE IBERDROLA. 
Licenciada en Ciencias Empresariales  por la Universidad Autónoma de Madrid.

VICEPRESIDENTE
Manuel de Alzúa
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA DEL GRUPO AMADEUS.

Licenciado por el Instituto Superior de Gestión de París. Ha desarrollado su actividad profesional en funciones de finanzas, estrategia, M&A y Auditoría Interna en Allianz, Havas, AXA y Amadeus.
SECRETARIA Y TESORERA
Sonia Vicente, CRMA
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA DE MUTUA MMT SEGUROS.
Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, doctoranda en Economía Aplicada, y Máster en Gestión y Auditoría Medioambiental, y en Asesoría Fiscal.
 

DIRECTOR GENERAL
Javier Faleato Ramos, CIA, CRMA, CCSA




 

VOCALES

 


Juan Francisco Gallego
CHIEF AUDIT EXECUTIVE DEL GRUPO TELEFÓNICA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

María Luisa Gordillo
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA de MAPFRE.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.
Anteriormente ocupó el cargo de subdirectora general de coordinación contrable en Mapfre. En enero de 2019 se hace cargo de la Dirección de Auditoría Interna.


 

Antonio Jiménez 
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO del GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL.
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Master en Dirección de Sistemas de Información por el  Instituto de Empresa, Master en Control de Gestión por Esade y Master en Dirección de Empresas (M.B.A.) por el Instituto de Empresa. Madrid. 

Nuria Lázaro
SUBDIRECTORA GENERAL DE BANCO SABADELL - DIRECTORA AUDITORÍA INTERNA. 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en Matemáticas y Estadística Actuarial, por la Universidad de Barcelona y Executive MBA por el IE Business School- Instituto de Empresa.

 

Francisco Martínez
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA DE BANKINTER.
Licenciado en Derecho.

Anteriormente ocupó la dirección de recursos humanos de Bankinter hasta septiembre de 2016 cuando se hace cargo de la Dirección de Auditoría Interna.

 

Mª Isabel Moreno
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA CONTROL Y RIESGOS DEL GRUPO REPSOL.
Licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con la especialidad de Auditoría,  y máster en Tributación por el Centro de Estudios Financieros.

Paula Mouzo
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA DE INDITEX.
Licenciada en Administración de empresas.
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el departamento de auditoría interna de Inditex. En marzo de 2018 se hace cargo de la dirección de auditoría interna.

Rafael Parada
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA DE GRUPO OSBORNE.
Licenciado en Ciencias Económicas (UAM), Senior Management Program (IE) y Censor Jurado de Cuentas.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en la dirección y organización de empresas en el ámbito de la Dirección Económico-Financiera y Corporativa. Desde 2010 es responsable de Gestión de Riesgos, Control Interno y Auditoría en Grupo Osborne. 

Marisa Retamosa
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA DE CAIXABANK.
Licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). CISA, CISM.
Ha sido Directora Corporativa de Seguridad y Gobierno de Medios de CaixaBank y previamente Directora de Área de Seguridad y Control del Servicio en Servicios Informáticos. 
Actualmente es Directora Ejecutiva de Auditoria Interna.

Azucena Viñuela
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA Y COMPLIANCE DE GRUPO EDP-ENERGÍAS DE PORTUGAL.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo.

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