• linkedin
  • twitter
  • youtube
  • facebook
  • rss
"Buenas Prácticas en las evaluaciones internas de Calidad" 17 de diciembre de 2018 

Durante la última edición del año de Los Lunes del Instituto de Auditores Internos de España, se ha presentado el nuevo documento de la FÁBRICA DE PENSAMIENTO “Evaluaciones Internas de Calidad de la Dirección de Auditoría Interna”, una guía con la que se quiere incentivar el uso de programas de aseguramiento y mejoras de la calidad dentro de las direcciones de Auditoría Interna.  
La Norma 1300 del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna asigna al director de Auditoría Interna el desarrollo y el mantenimiento de un completo Programa de Aseguramiento...ver más

Evaluación del diseño del control y su eficacia: aplicación de la metodología DEA (Design Effectiveness Assessment) y OET (Operating Effectiveness Testing) en WiZink Bank 29 de octubre de 2018

La Ley Sarbanes-Oxley, que surgió de los escándalos financieros en Estados Unidos en 2002 y que abarca temas como buen gobierno corporativo, la responsabilidad de los administradores y la transparencia fomentó el uso de la evaluación del diseño y la prueba de la operación de controles basándose en COSO. Pablo Gallego, Director de Auditoría Interna de WiZink Bank,  compartió con los asistentes la experiencia del banco en la evaluación del diseño de control y su eficacia a través de la aplicación de la metodología DEA (Design Efectiveness Assessment) y OET (Operating Effectiveness Testing). La metodología consiste básicamente en tomar los controles clave... ver más

Presentación de un nuevo documento de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO: Gobierno del Riesgo de Cumplimiento. Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo
LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO del Instituto de Auditores Internos de España (IAI) ha publicado Gobierno del Riesgo de Cumplimiento. Relación entre Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo, una guía elaborada por expertos en ambas áreas de diferentes sectores estratégicos del país que propone un modelo abierto que asegure la adecuada relación entre Cumplimiento y Auditoría Interna, para lograr un gobierno corporativo eficaz y eficiente que proteja el valor de las organizaciones... ver más

La innovación en los informes de auditoría interna. Video Report: La experiencia Bupa/Sanitas España 28 de mayo de 2018
La sesión de Los Lunes del Instituto de Auditores Internos del mes de mayo se ha centrado en la innovación en los informes de auditoría interna y en cómo buscar formas más prácticas, nuevas y diferentes para compartir los resultados de una auditoría interna o los menajes clave de un informe, puede ayudar al departamento a transmitir mejor su trabajo y sus recomendaciones a los stakeholders.
Bupa Sanitas España ha compartido con los asistentes a la última sesión de Los Lunes su experiencia práctica con la implantación del formato video-informe a la hora de compartir los resultados que obtienen con...
ver más

Reporting de la evaluación del entorno de control: La experiencia de CEPSA 23 de abril de 2018

El reporting del entorno de control ha sido el tema a analizar en la sesión de abril de Los Lunes del Instituto de Auditores Internos, en la que CEPSA ha trasladado a los asistentes su experiencia a la hora de compartir con los auditados y la dirección los hallazgos de las diferentes unidades de aseguramiento, y realizar el seguimiento de recomendaciones. Además de analizar las ventajas y retos que les supone el modelo de reporting que utilizan actualmente... ver más


"Gestión del talento en Auditoría Interna: La experiencia MAPFRE" 19 de marzo de 2018

Para Mapfre, el talento es la capacidad individual de desarrollar con éxito las funciones o tareas encomendadas en cada puesto de trabajo. Cada persona desarrolla su talento a partir de sus aptitudes y actitudes, con respecto a sus responsabilidades. “En Mapfre buscamos perfiles capaces de desarrollar la estrategia de la compañía en cualquier lugar y en cualquier momento”, señala Blanca Sotillo.
En el plan de carrera de la compañía se definen aquellos conocimientos, actitudes y otros requisitos que son necesarios para cualquier persona que quiera formar parte del colectivo de Auditoría Interna de Mapfre... ver más

"El nuevo RGPD: Roles del Delegado de Protección de Datos y del Auditor Interno" 26 de febrero de 2018

El Instituto de Auditores Internos ha abordado en la sesión de febrero de Los Lunes del IAI las implicaciones que para las empresas españolas tendrá la nueva normativa europea de protección de datos, y ha identificado las funciones y obligaciones del Delegado de Protección de Datos (DPO) y de Auditoría Interna en el contexto del modelo de gestión de privacidad que tienen que implantar las organizaciones para el cumplimiento de la nueva normativa.
El 25 de mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que pretende fortalecer la privacidad de datos personales y facilitar la competitividad entre las empresas de la UE desde... ver más

 

       

"¿Qué debo hacer? La racionalidad ética en la profesión" 29 de enero de 2018
Te recordamos que en 2018 es requisito ineludible acreditar 2 horas de formación en Ética para mantener cualquier certificación del IIA. Asistiendo a esta sesión puedes obtenerlos, Inscripción


La primera edición del año de Los Lunes del Instituto de Auditores Internos de España ha analizado la implicación de la ética tanto en las organizaciones como en la profesión de la Auditoría Interna. José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial en la Universidad Pontificia de Comillas ha incidido en los modos de actuar ante un dilema ético. “La implicación que la ética tiene en la empresa es tan absolutamente determinante que constituye la condición que posibilita el éxito a largo plazo de cualquier organización. Sin ética no hay fututo y no hay éxito”... ver más

    
Este sitio web utiliza cookies. Si continuas navegando entendemos que aceptas su uso. Más información en nuestra política de cookies   Aceptar