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PACK "LOS LUNES DEL INSTITUTO 2017" (8 sesiones)  Inscripción
Si quieres asistir o conectarte a las sesiones que se celebrarán en 2017, tienes la opción de adquirir el pack de Los Lunes del IAI, un bono que incluye asistencia o conexión a todas las sesiones.

Tarifas para socios Tarifas para no socios
Presencial y acceso a grabación: 215 euros   Presencial y acceso a grabación: 345 euros
En directo y acceso a grabación110 euros En directo y acceso a grabación175 euros


SESIONES ÚNICAS

Tarifas para socios Tarifas para no socios
Presencial y acceso a grabación: 35 euros   Presencial y acceso a grabación: 65 euros
En directo y acceso a grabación: 20 euros En directo y acceso a grabación: 35 euros

PRÓXIMOS LUNES

DICIEMBRE 11 de diciembre, 18'30 horas
"Sistemas de retribución para auditores internos".

Ponente: Eduardo Villalobos Fernández. Subdirector de Auditoría Interna del Grupo BCC
Inscripción

LUNES Anteriores

Presentación de Sistemas de Retribución Variable en Auditoría Interna, de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO. 11 de diciembre de 2017

El documento ayudará a directores de Recursos Humanos, de Auditoría Interna y a Comisiones de Auditoría a encontrar las formas más adecuadas de fomentar la motivación y el logro de objetivos, mitigando posibles riesgos de conflicto de intereses y pérdida de objetividad e independencia. Eduardo Villalobos, miembro de la comisión técnica que ha elaborado el documento y subdirector de Auditoría Interna del Grupo Cooperativo Cajamar, destaca que para que un sistema de retribución variable esté bien alineado con las buenas prácticas de gobierno corporativo, es fundamental que el porcentaje de retribución variable sea inferior al de...ver más

#Wannacry: Implicaciones para los auditores internos en la gestión de Cisnes Negros. 30 de octubre de 2017

Los ciberataques han evidenciado falta de preparación por parte de las compañías a la hora de anticiparse y protegerse ante sucesos que por su magnitud no quedan limitados al impacto reputacional. Auditoría Interna debe ser capaz de entenderlos y evaluar las medidas y procesos a implementar que aseguren una correcta protección de los intereses de la organización...ver más

Alineamiento de las expectativas y prioridades entre Auditoría Interna y la Comisión de Auditoría. El caso de Globalvía. 25 de septiembre de 2017

El equipo de Auditoría Interna de Globalvia contó, a través de su propio caso práctico, cómo un departamento de Auditoría Interna recién creado y con escasos recursos puede ir adaptándose y creciendo para llegar, en poco tiempo, a reportar de forma eficaz a la Comisión de Auditoría y cumplir con requisitos y expectativas...ver más

Auditoría de contratos y gastos. Una herramienta para Auditoría Interna.
26 de junio de 2017

La edición de junio de Los Lunes del Instituto de Auditores Internos ha analizado el servicio externo de auditoría de contratos y gastos como una importante herramienta que completa la labor  de Auditoría Interna, y que permite a las empresas acceder a lo que se conoce como beneficios ocultos.
La complejidad de las relaciones comerciales con los
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Auditoría Interna como asesor de confianza. Presentación del documento de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO. 29 de mayo de 2017

El rol del auditor interno está evolucionando en las organizaciones como consecuencia, entre otras cuestiones, de las reformas normativas de los últimos años, que asignan a Consejos de Administración y Comisiones de Auditoría importantes responsabilidades de supervisión de los sistemas de control interno y gestión de riesgos. Estos clientes del auditor interno en ...ver más

Análisis de la causa raíz. La experiencia del Santander.
24 de abril de 2017

Auditoría Interna del Grupo Santander presentó en la última edición de Los Lunes la metodología empleada por el grupo para detectar, analizar y clasificar el origen o causa raíz de un problema que perjudica a la organización. Este análisis facilita que el auditor interno pueda realizar las recomendaciones al auditado de forma más efectiva y evitar o mitigar la materialización de los riesgos asociados al problema...ver más

Modelo práctico para homogeneizar y objetivar las conclusiones de los informes de Auditoría Interna
27 de marzo 2017
La sesión de marzo de Los Lunes del Instituto de Auditores Internos ha estado dedicada a los modelos de homogeneización y objetivación de los informes de Auditoría Interna, a través del caso práctico de BBVA, explicado por Antonio de Frutos, ERM Internal Audit de la compañía... ver más


 

Nuevo Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
27 de febrero 2017
El Instituto de Auditores Internos ha presentado la edición 2017 del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPP) en español, que incorpora importantes novedades, entre las que se incluyen 42 modificaciones a Normas y 50 nuevas Guías...
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Implementación de Coordination Streams para potenciar el aseguramiento combinado. La experiencia de Amadeus
30 de enero 2017
En las compañías existen varias áreas de control que protegen el valor de las compañías (compliance, gestión de riesgos, seguridad informática, Auditoría Interna, etc.), y una coordinación eficaz de las actividades que realizan mediante el... ver más
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